- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025- INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA
- INFORME SOBRE LA GESTION DEL SIAU
- INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II
- INFORME SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)
- INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC 2025
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SARLAFT/PADM 2025
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024- INFORME PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD VIGENCIA 2024
- INFORME SEGUIMIENTO POA
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- INFORME SEGUIMIENTO SARLAF VIGENCIA 2024
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II
- RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023
- INFORME SCI PARAMETRIZADO
- INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC 2024
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)
- SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
- INFORME GESTIÓN DE DESEMPEÑO POR ÁREAS O DEPENDENCIAS
- INFORME INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE SOFTWARE LEGAL
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023- INFORME PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- INFORME SEGUIMIENTO SARLAF VIGENCIA 2023
- INFORME ANUAL DE VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
- PLAN PARTICIPACION SOCIAL VIGENCIA 2023
- INFORME SEGUIMIENTO POA
- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE COUTAS 2023
- INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC 2023
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- INFORME INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022- INFORME REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR
- INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II
- INFORME SEGUIMIENTO POA
- INFORME ANUAL DE LABORES DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- INFORME PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- INFORME PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)
- INFORME SEMESTRALIZADO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021- INFORME ANUAL DE VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
- INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- INFORME ANUAL DE LABORES DE DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- INFORME REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR
- INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- INFORME SOBRE MIPG
- SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020- INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO
- INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CADA VIGENCIA
- INFORME ANUAL DE LAS LABORES DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- INFORME REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
 
- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019- INFORMES DE LEY OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019- INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CADA VIGENCIA
- INFORME ANUAL DE LAS LABORES DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- INFORME REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR
- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL SIAU
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
- SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
- SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 
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